应流股份(603308) - 应流股份内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] - 内部控制有局限,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日保持了有效财务报告内部控制[7][8]
内部控制审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] - 内部控制有局限,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日保持了有效财务报告内部控制[7][8]