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普源精电(688337) - 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于普源精电的内部控制审计报告
688337普源精电(688337)2025-03-31 18:48

内部控制审计 - 审计普源精电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制范围 - 普源精电将2024年11 - 12月耐数电子内部控制纳入2024年度自我评价范围[5] - 注册会计师将上述期间耐数电子内部控制纳入2024年12月31日财务报表内部控制审计范围[5] 审计结论与日期 - 普源精电于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年3月31日[10]