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艾比森(300389) - 2024年度内部控制审计报告
300389艾比森(300389)2025-03-31 18:49

"【ss | 容 诚 内部控制审计报告 深圳市艾比森光电股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0819 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0819 号 深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市艾比森光电股份有限公司(以下简称"艾比森公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是艾比 森公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国 · 北京 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务 ...