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民爆光电(301362) - 内部控制审计报告
301362民爆光电(301362)2025-03-31 19:34

内部控制相关 - 审计公司对民爆光电2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 民爆光电于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]