地铁设计(003013) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司为广州地铁设计研究院2024年12月31日财报内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[6]
审计相关 - 审计公司为广州地铁设计研究院2024年12月31日财报内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[6]