北方国际(000065) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 业务与风险关注 - 纳入评价范围业务事项含资金、海外项目管理等[3] - 重点关注国别、境外公共安全等重大风险领域[3] 制度建设 - 2024年制定《工程项目采购物资质量监督管理办法(试行)》等制度[8] - 2024年修订《制度建设管理办法》《合同管理办法》等制度[9] - 2024年发布公司内部控制制度汇编(2024版)[9] 风险评估与监督 - 公司每年开展年度重大风险评估,按需开展专项评估[7] - 董事会下设审计与风险管理委员会负责监督核查[11] - 2024年强化监督检查,深化审计成果运用[11] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷定量标准[13][14] 结果说明 - 报告期内公司不存在内部控制重大、重要缺陷[17] - 无其他内部控制相关重大事项说明[18]