协创数据(300857) - 协创数据技术股份有限公司内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 内部控制有不能防错和发现错报的可能性[4] - 推测未来内部控制有效性有一定风险[4]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 内部控制有不能防错和发现错报的可能性[4] - 推测未来内部控制有效性有一定风险[4]