吉宏股份(002803) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对厦门吉宏科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告文号为安永华明(2025)专字第80003961_B03号[2][7] - 审计报告签署日期为2025年4月1日[7] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内控存在不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[5]