锦江酒店(600754) - 锦江酒店:毕马威内部控制审计报告
审计相关 - 毕马威审计锦江酒店2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威认为锦江酒店于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 审计报告日期为2025年3月31日[8] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是锦江酒店董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 毕马威审计锦江酒店2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威认为锦江酒店于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 审计报告日期为2025年3月31日[8] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是锦江酒店董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]