京新药业(002020) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[1] - 审计报告编号为信会师报字[2025]第ZA10558号[2] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]
审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[1] - 审计报告编号为信会师报字[2025]第ZA10558号[2] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]