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渤海租赁(000415) - 内部控制审计报告
000415渤海租赁(000415)2025-04-02 19:33

审计信息 - 审计公司为安永华明,编号为安永华明(2025)专字第70018799_A01号[2] - 审计对象为渤海租赁2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月1日[8] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限,推测未来有效性有风险[5]