长虹美菱(000521) - 公司监事会关于公司2024年内部控制评价报告的意见
内部控制情况 - 2024年度内部控制评价报告无虚假等问题,无重大缺陷[1] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[1] - 公司内控组织机构完整,活动按制度进行[2] - 2024年未违反相关内控规范和制度[2] - 监事会认为评价报告客观真实且无异议[2]
内部控制情况 - 2024年度内部控制评价报告无虚假等问题,无重大缺陷[1] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[1] - 公司内控组织机构完整,活动按制度进行[2] - 2024年未违反相关内控规范和制度[2] - 监事会认为评价报告客观真实且无异议[2]