南大光电(300346) - 中审亚太关于江苏南大光电材料股份有限公司内部控制审计报告
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 江苏南大光电材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称"南大光电公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、南大光电公司对内部控制的责任 内部控制审计报告 中审亚太审字【2025】002880 号 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南大光电 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计 ...