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华光新材(688379) - 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年度内部控制的审计报告
688379华光新材(688379)2025-04-02 20:52

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月2日[12]