Workflow
金盘科技(688676) - 2024年度内部控制审计报告
688676金盘科技(688676)2025-04-02 20:52

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]3147号[4] - 审计对象为金盘科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告日期为2025年4月2日[11] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限,推测未来有效性有风险[7]