华光新材(688379) - 华光新材2024年度会计师事务所履职情况评估报告
审计会议 - 2024年度审计委员会召开5次会议,委员全出席并同意议案提交董事会[2] - 各次会议分别于1、3、4、8、10月召开并审议相关议案[2][3] 审计相关 - 公司聘请中汇会计师事务所,审计委员会认为其胜任工作[4] - 督促内审部执行2024计划并制定2025计划[5] - 认为财务报告真实准确完整,无欺诈舞弊及重大错报[6] - 监督检查发现募集资金存放和使用合规[10]
审计会议 - 2024年度审计委员会召开5次会议,委员全出席并同意议案提交董事会[2] - 各次会议分别于1、3、4、8、10月召开并审议相关议案[2][3] 审计相关 - 公司聘请中汇会计师事务所,审计委员会认为其胜任工作[4] - 督促内审部执行2024计划并制定2025计划[5] - 认为财务报告真实准确完整,无欺诈舞弊及重大错报[6] - 监督检查发现募集资金存放和使用合规[10]