海天味业(603288) - 海天味业2024年内部控制审计报告
审计相关 - 毕马威华振审计海天公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限,根据审计结果推测未来有效性有风险[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月2日[10]
审计相关 - 毕马威华振审计海天公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限,根据审计结果推测未来有效性有风险[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月2日[10]