安徽合力(600761) - 信会师报字[2025]第ZG10856号-内部控制审计报告
财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月3日对安徽合力2024年财报内控有效性出具审计报告[4][9] - 安徽合力董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[6] 审计结果 - 安徽合力2024年12月31日财报内控在重大方面有效[8] - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[7] 金额信息 - 涉及金额为人民币15900.0000万[10]