国药一致(000028) - 内部控制审计报告
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计机构 - 天健会计师事务所执业证书编号为33000001,1998年设立、2011年变更[13] 审计人员 - 邓华明1984年6月13日出生,是天健注册会计师[15] - 曾祥胜1993年6月1日出生,是天健注册会计师[16]
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计机构 - 天健会计师事务所执业证书编号为33000001,1998年设立、2011年变更[13] 审计人员 - 邓华明1984年6月13日出生,是天健注册会计师[15] - 曾祥胜1993年6月1日出生,是天健注册会计师[16]