远东传动(002406) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告编号为大华内字[2025]0011000058号[1][4] - 审计报告出具日期为2025年4月7日[11] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[8] 资金事项 - 公司有1500万元相关资金事项(未明确性质)[12]
审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告编号为大华内字[2025]0011000058号[1][4] - 审计报告出具日期为2025年4月7日[11] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[8] 资金事项 - 公司有1500万元相关资金事项(未明确性质)[12]