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百奥泰(688177) - 百奥泰 2024年度内部控制审计报告
688177百奥泰(688177)2025-04-08 18:48

内部控制 - 百奥泰董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计机构 - 立信会计师事务所批准执业日期为2000年6月13日,转制于2000年12月[15] - 何健勇证书编号为310000062546,通过2021年任职资格检查[20]