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百奥泰(688177) - 百奥泰 2024年度内部控制审计报告
688177百奥泰(688177)2025-04-08 18:48

百奥泰生物制药股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZC10238 号 百奥泰生物制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称百奥泰) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 百奥泰生物制药股份有限公司 内部控制审计报告 | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 年度内部控制审计报告 | 2024 | 1-2 | 内部控制审计报告 内部控制审计报告 二〇二四年度 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是百奥泰董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 ...