Workflow
中科蓝讯(688332) - 内部控制审计报告
688332中科蓝讯(688332)2025-04-08 21:33

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内控有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]