Workflow
山东玻纤(605006) - 山东玻纤集团股份有限公司2024年度内控审计报告
605006山东玻纤(605006)2025-04-08 23:03

内部控制审计 - 审计公司对山东玻纤2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 山东玻纤于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]