永顺泰(001338) - 2024年12月31日内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 审计公司认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月8日[7]
审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 审计公司认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月8日[7]