永安药业(002365) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对永安药业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[6]
内部控制审计 - 审计公司对永安药业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[6]