杰瑞股份(002353) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对杰瑞股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 杰瑞股份董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司发表内控审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为杰瑞股份于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6][7]
内部控制审计 - 审计公司对杰瑞股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 杰瑞股份董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司发表内控审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为杰瑞股份于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6][7]