华鼎股份(601113) - 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)关于义乌华鼎锦纶股份有限公司2024 年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] - 审计结论受报告固有限制条件影响[8] 其他 - 审计报告日期为2025年4月9日[11]
审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] - 审计结论受报告固有限制条件影响[8] 其他 - 审计报告日期为2025年4月9日[11]