达 意 隆(002209) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对达意隆2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责内控建立实施与评价,审计公司发表意见并披露缺陷[4][5] - 审计公司认为达意隆该日在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告2025年4月8日出具,供年报披露用[7][8]
审计相关 - 审计公司对达意隆2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责内控建立实施与评价,审计公司发表意见并披露缺陷[4][5] - 审计公司认为达意隆该日在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告2025年4月8日出具,供年报披露用[7][8]