川恒股份(002895) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计对象为川恒股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 会计师事务所 - 信永中和会计师事务所特殊普通合伙出资额6000万元[10] - 信永中和会计师事务所成立于2012年03月02日[10]
内部控制审计 - 审计对象为川恒股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 会计师事务所 - 信永中和会计师事务所特殊普通合伙出资额6000万元[10] - 信永中和会计师事务所成立于2012年03月02日[10]