我爱我家(000560) - 内部控制审计报告
目 录 我爱我家控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1600269号 | | 起始页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2024 年度内部控制自我评价报告 | 1-9 | AF Vanalza River Industry Rul No.186 Zhongbel Road, Wuhan 43007 给 Fax: 077-95424320 内部控制审计报告 众环审字(2025)1600269 号 我爱我家控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了我爱我 家控股集团股份有限公司(以下简称"我爱我家")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 Í 我爱我家对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是我爱我家董事会的责任。 ií 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...