苏试试验(300416) - 2024年年度审计报告
苏州苏试试验集团股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字(2025)00375 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 天衡审字(2025)00375 号 苏州苏试试验集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称"苏试试验")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 苏试试验2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于苏试试验,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务 ...