苏试试验(300416) - 东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
(一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括:苏州苏试试验集团股份有限公司、全资 子公司和控股子公司,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额 的 100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、 工程项目、财务报告、合同管理、对外担保、关联交易、内部信息传递、信息披 露等内容;纳入重点关注的高风险领域主要包括:人力资源管理、资金管理、采 购与付款管理、销售与收款管理、对外担保风险、财务报告、信息披露等。 东吴证券股份有限公司 关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为苏州 苏试试验集团股份有限公司(以下简称"苏试试验"或"公司")创业板 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 ...