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肇民科技(301000) - 2024年年度内部控制审计报告
301000肇民科技(301000)2025-04-09 20:04

财务内控 - 审计公司对肇民科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 肇民科技于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]