鲁 泰A(000726) - 内部控制自我评价报告
内部控制情况 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比80.45%,营收占比86.75%[5] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、所有者权益、资产总额潜在错报划分[7][9] - 非财务报告内控缺陷按营收、所有者权益、资产总额损失划分[11] 报告期结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15]
内部控制情况 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比80.45%,营收占比86.75%[5] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、所有者权益、资产总额潜在错报划分[7][9] - 非财务报告内控缺陷按营收、所有者权益、资产总额损失划分[11] 报告期结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15]