澳华内镜(688212) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议,委员均亲自出席[2] - 各次会议审议对应财报等议案[2][3] 财报评估 - 审计委员会认为各期财务报告编制合规、内容真实准确完整[4] 审计与内控 - 认为容诚所审计工作表现良好[5][6] - 公司内部控制体系总体运行良好,无重大缺陷[8] 资金使用 - 2024年部分超募资金永久补充流动资金及募投项目延期使用合规[10] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促公司发展[12]