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太阳纸业(002078) - 内部控制审计报告
002078太阳纸业(002078)2025-04-09 20:34

内部控制审计报告 致同审字(2025)第 371A008731 号 山东太阳纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东太阳纸业股份有限公司(以下简称太阳纸业)2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 山东太阳纸业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t Thornton 中日 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,太阳纸业于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是太阳纸业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...