安琪酵母(600298) - 安琪酵母股份有限公司2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为致同审字(2025)第420A008307号[5] - 审计对象为安琪酵母公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 报告出具时间为2025年4月8日[13] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[8] 金额 - 涉及金额5250万元[14]
审计信息 - 审计报告编号为致同审字(2025)第420A008307号[5] - 审计对象为安琪酵母公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 报告出具时间为2025年4月8日[13] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[8] 金额 - 涉及金额5250万元[14]