翔楼新材(301160) - 2024年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评,无重大缺陷[3] - 财务报告内控缺陷定量认定有标准[9] - 非财务报告内控缺陷定量认定有标准[11] 评价范围与依据 - 纳入评价范围主体有母公司等[6] - 依据相关文件进行内控有效性评价[5] 制度建设 - 公司建立法人治理结构,董事会下设专门委员会[14] - 制定多项制度规范各业务活动及防控风险[18][19][20][21][23][24][25][26][27][29] 内控结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[30][31] - 截至2024年12月31日内控体系基本健全[32]