翔楼新材(301160) - 2024年度内部控制审计报告
业绩总结 - 审计与董事会认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[9][12] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[16] 未来展望 - 2025年继续落实内控规范,强化内控意识[25] 其他 - 内控评价报告基准日为2024年12月31日[10] - 内控审计报告文号为苏公W[2025]E1079号[3] - 内控评价报告发出日为2025年4月10日[9] - 报告期内无财务与非财务内控重大、重要缺陷[24][25] - 内控缺陷按潜在错报与财产损失划分等级[22][23]