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昊帆生物(301393) - 内部控制审计报告(2024年12月31日)
301393昊帆生物(301393)2025-04-10 18:34

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 历史金额 - 2013年12月金额为782.26万元[13]