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许继电气(000400) - 内部控制审计报告
000400许继电气(000400)2025-04-10 19:49

许继电气股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 the 内部控制审计报告 XYZH/2025ZZAA5B0319 许继电气股份有限公司 许继电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了许继电气股份有限公司(以下简称"许继电气")2024年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街| certified public accountants 8 号富华大厦 A 座 9 房 +86 (010) 6554 2288 联系申话· telephone: +86 (010) 6554 2288 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是许继电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...