豪尔赛(002963) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计豪尔赛2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 豪尔赛董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 豪尔赛于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 人员信息 - 黄壁版执业证书编号为440100793755[24] - 黄壁版证书2014年6月16日发证,2024年5月换发[25]
内部控制审计 - 审计豪尔赛2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 豪尔赛董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 豪尔赛于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 人员信息 - 黄壁版执业证书编号为440100793755[24] - 黄壁版证书2014年6月16日发证,2024年5月换发[25]