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浙商证券(601878) - 浙商证券股份有限公司内部控制审计报告
601878浙商证券(601878)2025-04-10 20:05

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]3678号[3] - 审计对象为浙商证券2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月9日[10] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]