台华新材(603055) - 浙江台华新材料集团股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计浙江台华新材料集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月9日[10]
内部控制审计 - 审计浙江台华新材料集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月9日[10]