宝光股份(600379) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于宝光股份2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对宝光股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6] - 宝光股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]
内部控制审计 - 审计公司对宝光股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6] - 宝光股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]