华熙生物(688363) - 致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于华熙生物科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 事务所信息 - 致同会计师事务所执业证书编号为京财会许可[2011]0130 11010156,2011年12月13日获批执业[16] - 致同会计师事务所注册资本5250万元[17]