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*ST恒宇(300965) - 众环审字(2025)0800013号-内部控制审计报告
300965恒宇信通(300965)2025-04-10 22:35

恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0800013号 内部控制审计报告 众环申字(2025) 0800013号 馆宇信通航空装备〈北京)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了恒 宇棺通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信通公司")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、恒字信通公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒宇信通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的贵任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大峡焰进行披露。 三、内部控制的目有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现销报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,很据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务损告内部控制审计意见 我们认为,恒字信通公司于 ...