海思科(002653) - 内部控制审计报告
海思科医药集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | . | | | | | --- | --- | --- | --- | | , | The first of the first of the first | 1 | 11 | 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA3B0091 海思科医药集团股份有限公司 海思科医药集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了海思科医药集团股份有限公司(以下简称海思科公司)2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海思科公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 XYZH/2025CDAA3B0091 海思科医药集团股份有限公司 审计报 ...