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苏美达(600710) - 2024年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告
600710苏美达(600710)2025-04-11 21:46

人员变动 - 2023年10月16日,审计与风险控制委员会由茅宁、应文禄、王玉琦组成,茅宁为主任委员[2] - 2025年3月31日,王玉琦辞职,4月10日周亚民补选[3] 会议情况 - 2024年审计与风险控制委员会召开六次会议,委员全出席[4] 审计相关 - 2024年8月2日证监会处罚天职国际,仍可为公司审计[6] - 委员会认可天职国际审计,认为报告客观公正[7] 工作成果 - 听取2023审计总结及2024计划汇报,认可计划可行[8] - 认为财务报告合规,内控有效无重大缺陷[9][10] 未来展望 - 2025年将强化事前审核,加强内审指导与外审沟通[12]