苏美达(600710) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 金额信息 - 公司有14000万元金额相关信息[8]
内部控制 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 金额信息 - 公司有14000万元金额相关信息[8]